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國資委召開(kāi)2016年度預算執行等情況審計工作進(jìn)點(diǎn)會(huì )議

來(lái)源:機關(guān)服務(wù)管理局 時(shí)間:2016-12-28瀏覽量:699 【字號:

12月21日,國資委召開(kāi)2016年度預算執行等情況審計工作進(jìn)點(diǎn)會(huì )議,國資委副主任、黨委委員徐福順同志出席會(huì )議并講話(huà)。管理局局長(cháng)、黨委書(shū)記張文宏主持會(huì )議,副局長(cháng)張麗出席會(huì )議。審計署國資監管審計局局長(cháng)、審計組組長(cháng)朱登云同志對2016年度審計工作進(jìn)行了布置,審計署國資監管審計局副局長(cháng)、審計組副組長(cháng)張世雯同志宣讀了審計通知書(shū)以及審計“八不準”工作紀律。

徐福順同志指出,我委高度重視審計工作,不斷加強與審計署的工作聯(lián)系和對委屬各類(lèi)單位的督促指導,積極配合審計署開(kāi)展了2015年預算執行等情況審計、委領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、穩增長(cháng)等措施落實(shí)情況跟蹤審計,強化審計監督、狠抓整改落實(shí),較好地完成了各項審計工作任務(wù),審計監督范圍逐步擴大、效能不斷提高。他強調,要從全局角度充分認識審計工作的重要性,將加強審計工作與貫徹落實(shí)中央各項要求緊密結合起來(lái),不斷推動(dòng)國資監管和央企改革發(fā)展事業(yè)取得新的進(jìn)步。一是要將加強審計工作與貫徹落實(shí)全面從嚴治黨要求緊密結合起來(lái),自覺(jué)接受審計監督,積極借助審計力量,善于用審計的思維和方法去處理問(wèn)題,推動(dòng)審計在本單位黨內監督領(lǐng)域發(fā)揮作用。二是要將加強審計工作與做強做優(yōu)做大中央企業(yè)緊密結合起來(lái),充分發(fā)揮審計工作在國有企業(yè)作風(fēng)建設、反腐敗斗爭等領(lǐng)域的“利劍”作用,深化改革過(guò)程中的“催化劑”作用,促進(jìn)企業(yè)健全法人治理結構的“助推器”作用,推進(jìn)規范央企、法治央企、高效央企的建設。三是要將加強審計工作與做好國有資產(chǎn)忠誠衛士結合起來(lái),積極、自覺(jué)、坦誠地接受審計對我們的“體檢”,讓審計成為推動(dòng)我們不斷自我完善、自我提升,依法行權、依規履職、科學(xué)監管,打造廉潔高效機關(guān),做好國有資產(chǎn)忠誠衛士的不竭動(dòng)力。他要求,各廳局、各單位要深刻認識當前審計工作的意義和作用,自覺(jué)接受各種形式的審計監督。一是要高度重視,加強組織協(xié)調,密切協(xié)助配合,自覺(jué)接受審計監督。把認真接受審計作為近期一項重要任務(wù),主要負責同志要親自抓,明確聯(lián)系人,落實(shí)責任分工,統籌兼顧,科學(xué)安排好各項工作,保障審計工作順利開(kāi)展。二是要嚴格落實(shí)審計整改,建立完善長(cháng)效機制。對于審計問(wèn)題要不等不靠、立行立改,建立整改臺賬,制定切實(shí)有效的整改方案。同時(shí),要著(zhù)力從體制機制、制度流程入手,結合內部控制建設,從根本上解決問(wèn)題。三是閉環(huán)管理、形成合力,不斷完善財務(wù)管理。從全過(guò)程著(zhù)眼,堅持問(wèn)題導向,更新預算管理理念,與行業(yè)協(xié)會(huì )脫鉤、事業(yè)單位改革等情況相結合,根據外部要求和內部實(shí)際,統籌謀劃、形成合力,創(chuàng )新內部審計方式,實(shí)施有效監控,不斷提升規范程度和保障能力。

朱登云同志詳細介紹了此次審計工作的目標、范圍、時(shí)間以及審計內容和重點(diǎn),對開(kāi)展2016年度預算執行情況等審計工作進(jìn)行了全面布置,并對做好審計配合工作提出了建議。

審計組成員出席會(huì )議,駐委紀檢組負責領(lǐng)導和同志,各廳局、各二級預算單位主要負責人,各廳局綜合處處長(cháng)、各二級預算單位財務(wù)處長(cháng)參加了會(huì )議。

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